2024年開(kāi)工前收到工程款沒(méi)開(kāi)票怎么做賬? 工程款已收發(fā)票未開(kāi)會(huì)計(jì)處理
收到款項(xiàng)未開(kāi)票(或不開(kāi)票)如何做賬
銷售時(shí)(即使沒(méi)有開(kāi)票,也要繳納稅款的):借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入。應(yīng)交稅金——應(yīng)繳增值稅——銷項(xiàng)稅額。開(kāi)具發(fā)票時(shí)進(jìn)行沖回未開(kāi)票收入:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開(kāi)票收入。
無(wú)票收入入賬直接按貨款金額除以(1+增值稅適用稅率)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再乘增值稅適用稅率記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng),小規(guī)模免銷項(xiàng)二字)。
借:應(yīng)收帳款(銀行存款)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 相關(guān)說(shuō)明:未開(kāi)票的收入和稅金不會(huì)影響申報(bào),在申報(bào)漏山表(表一)的未開(kāi)拿彎票那一欄列示。注意開(kāi)票的時(shí)候不多開(kāi),建議收到錢再進(jìn)行開(kāi)票。
已收錢未開(kāi)票的做賬如下:登記收款記錄:首先,要將收款信息登記到會(huì)計(jì)賬簿中,并標(biāo)注收款來(lái)源,例如是客戶現(xiàn)金、客戶支票等。
未開(kāi)票收入做賬的方法如下:制定內(nèi)部管理制度。企業(yè)應(yīng)制定合理的內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,明確財(cái)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限,確保未開(kāi)票收入的記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;記錄未開(kāi)票收入。
預(yù)收的工程款但未開(kāi)發(fā)票如何做帳
1、申報(bào)增值稅時(shí)按無(wú)票收入進(jìn)行申報(bào)繳稅。借:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 貸:預(yù)收賬款 企業(yè)預(yù)收款銷售的貨物已經(jīng)發(fā)出了,但未結(jié)轉(zhuǎn)收入。
2、新公司收到款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票可以先計(jì)入“預(yù)收賬款”會(huì)計(jì)科目核算,其會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。
3、工程收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收(預(yù)收賬款),發(fā)生工程成本時(shí)借:工程成本 貸原材料等 ,開(kāi)發(fā)票時(shí)再做收入,借應(yīng)收(預(yù)收)賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅金等,結(jié)轉(zhuǎn)工程成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程成本等。
收到工程款如何做賬
1、收到工程款發(fā)票做賬:借:應(yīng)收賬款—總公司,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指企業(yè)從事本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的營(yíng)業(yè)收入。
2、差額應(yīng)該記入“遞延稅款”科目,在收到工程款以后,分期轉(zhuǎn)回并上繳入庫(kù)。應(yīng)交稅費(fèi)科目中已計(jì)提的各種稅金要確保按進(jìn)行期納稅,并且申報(bào)并入庫(kù)。
3、預(yù)收業(yè)主工程款該怎么做賬呢?下面我們一起來(lái)看一下 工具/原料會(huì)計(jì)憑證方法/步驟1是一張會(huì)計(jì)記賬憑證,當(dāng)預(yù)收業(yè)主工程款時(shí),記賬的具體操作如下 2摘要欄填入“收業(yè)主預(yù)付款”。3借方科目記“銀行存款”,填寫(xiě)金額。
4、收到工程款發(fā)票未付款賬務(wù)處理:建筑業(yè)收到分包工程款發(fā)票:借:工程施工-合同成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。
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